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市城管局组织召开审计整改会
发布时间:2024-07-10
7月9日下午,市城管局组织召开2023年度局系统预算执行、决算及其他财政财务收支情况审计整改会。局机关有关科室,相关局属单位财务负责同志参加。
今年3-5月,市审计局对局系统2023年度预算执行、决算及其他财政财务收支情况进行了审计。此次审计周期长、范围广、涉及资金数额大。此次审计发现,个别单位在预算管理、重点专项资金、政府采购实施、行政事业性国有资产管理、预算绩效管理等5方面还存在需要整改的问题。会议对下一步整改工作进行了安排部署,并限期整改完成。
会议要求:一是要高度重视问题整改工作。局主要领导高度重视此次审计工作,在审计前、审计中和审计意见征求阶段多次提出明确要求和具体指导意见,并亲自审阅了审计报告。在审计整改阶段,各单位要充分认识到审计整改“下篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”同样重要,必须一体推进。二是要提高整改标准。各单位要根据审计发现的问题逐个进行分析研究,制定具体整改措施,明确具体责任人。主要领导要亲自过问,分管领导亲自负责,财务和相关部门密切配合,所有需要整改的问题都要提供佐证资料,切实把审计发现的问题彻底整改到位。三是整改工作要有针对性。针对此次发现的问题,各单位要进一步加强预算管理,提高编制的准确性;加强对重点专项资金的管理力度,提高使用效益;建立健全国有资产管理制度,提高管理水平;对往来款项进行清理,及时上缴财政存量资金,确保单位资金安全完整;按照合同约定履行义务,及时拨付款项。四是要建章立制。在审计问题彻底整改的基础上,各单位要通过建立健全有效的内控制度,确保类似问题以后不再发生。
来源|内部审计科
编辑|赵越
初审|傅亚东 韩怡然
终审|尚守军