市城管局组织召开2023年度预算资金内部审计动员部署会
发布时间:2024-11-06
11月5日下午,市城管局组织召开2023年度预算资金内部审计动员部署会。局内部审计科、财务科、相关局属单位内审工作负责同志以及审计事务所有关同志参加。
会议对2023年度预算资金内部审计工作进行了安排部署。此次审计主要包括道桥、排水、二环、三环、照明等单位维护经费、掘路修复费、仪器及车辆购置经费等预算项目。涉及被审计单位和部门16个。
会议要求:一是提高政治站位。这次审计是落实局党组和局主要领导关于“在局系统实现审计全覆盖,促进内审工作高质量发展”的重要工作举措,各单位要高度重视。二是提高审计标准。审计事务所要用最严格标准进行审计,真正帮助我们发现问题。审计过程中要做到独立、客观、公正。三是被审计单位与事务所要积极做好配合。对事务所列出的资料清单,要第一时间如实报送数据和材料,据实反馈工作情况,不瞒报、不漏报、不错报,确保审计数据真实、准确、完整。四是各被审单位要对审计中发现的问题认真分析、边审边改、立行立改、及时反馈整改结果,全面提高管理水平和资金使用效益。
来源|审计科
编辑|张晶晶
初审|韩怡然
终审|傅亚东
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